
贯彻国家教育方针,根据学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力。
4.为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务,并将其纳入学籍管理。
我单位共设置4个内设机构,包括:办公室(党政办公室)、教务处、总务处(含财务室)、工会。
我单位作为巍山县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员10人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。年末学生31人。年末遗属0人。
3、深入各乡镇村落、部分中小学开展特殊教育工作的宣传及重度残疾学生送教上门服务的指导,发放《巍山县特殊教育学校2025年招生简章》,招收中轻度智力残疾学生开办全日制培智班教育;
4、组织全县送教上门教师培训,积极参加各级组织的各类特殊教育师资培训,不断提高特殊教育学校教师的教育教学能力;
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
巍山彝族回族自治县特殊教育学校2024年度收入合计1535792.40元。其中:财政拨款收入1535792.40元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少122388.12元,下降7.38%。其中:财政拨款收入减少122388.12元,下降7.38%;上级补助收入减少0.00元,下降0%;事业收入减少0.00元,下降0%;经营收入减少0.00元,下降0%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0%;其他收入减少0.00元,下降0%。主要原因是。因单位今年减少了特殊教育学校公用经费项目经费支出导致本年度支出减少。
巍山彝族回族自治县特殊教育学校2024年度支出合计1535792.40元。其中:基本支出1452744.39元,占总支出的94.59%;项目支出83048.01元,占总支出的5.41%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少122388.12元,下降7.38%。其中:基本支出减少104784.43元,下降6.73%;项目支出减少17603.69元,下降17.49%;上缴上级支出减少0.00元,下降0%;经营支出0减少0.00元,下降0%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0%。主要原因是。因单位今年减少了特殊教育学校公用经费项目经费支出导致本年度支出减少。
2024年度用于保障巍山彝族回族自治县特殊教育学校机构正常运转的日常支出1452744.39元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1442739.76元,占基本支出的99.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置B体育网页版 B体育官网入口等公用经费10004.63元,占基本支出的0.69%。
2024年度用于保障巍山彝族回族自治县特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出83048.01元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.特殊教育学校学生生均公用经费项目经费63818.01元,主要用于义务教育学校保运转、保安全支出;
3.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费17000元,主要用于贫困学生家庭补助支出。
巍山彝族回族自治县特殊教育学校2024年度一般公共预算财政拨款支出1535792.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少122388.12元,下降7.38%,完成年初预算的100.00%。
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出1220568.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%,完成年初预算的106.06%主要用于(教师基本工资及津贴补贴、学校日常办公、水电、维修维护、教师培训等支出;造成预决算差异的主要原因是本年度追加上级专项拨款预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出114684.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%,完成年初预算的67.43%主要用于在职教师的养老保险、职业年金、失业保险、生育保险和工伤保险等支出;造成预决算差异的主要原因是2024年度养老保险未足额清算。
9.卫生健康(类)支出83972.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的91.35%主要用于教师医疗保险补助支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整产生的差异。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出116568.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%,完成年初预算的103.58%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项B体育网页版 B体育官网入口预算。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元,决算为2800.00元,完成年初预算的93.33%;支出决算较上年减少100.00元,下降3.45%
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为2800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的93.33%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少100.00元,下降3.45%;具体是国内接待费支出决算2800.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少100.00元,下降3.45%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元,支出决算为2800.00元,完成年初预算的93.33%支出决算较上年减少100.00元,下降3.45%(
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为2800.00元,完成年初预算的93.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实上级部门的管理及规定,并不断完善管理制度,加强内部监督,严格控制接待标准和参与接待人数,坚持从俭从严,勤俭办事,厉行节约。
3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次81人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
巍山彝族回族自治县特殊教育学校2024年机关运行经费支出0元,与上年相比,增加0元。主要原因是:我部门为事业单位,无机关运行经费。
截至2024年末,巍山彝族回族自治县特殊教育学校资产总额6797727.33元,其中,流动资产42042.22元,固定资产6755685.61元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少235613.70元,其中固定资产减少228749.13元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.0元。
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
我们的团队人数
我们服务过多少企业
我们服务过多少家庭
我们设计了多少方案