
提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务;提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务,承担常见病、多发病的门诊和住院诊治,开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等,提供转诊服务;受县级卫生健康行政部门委托,承担辖区内公共卫生管理职能,负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理;严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定,履行好定点医疗机构职责,做好相关政策宣传、监管及服务工作。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个,即元谋县新华乡卫生院。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照B体育网页版 B体育官网入口公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员10人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。年末遗属2人。
1.公共卫生工作持续向好发展,基本公共卫生疾控包工作代表全县接受州级考核工作。
元谋县新华乡卫生院2024年度没有政府性基金预算拨款收支,也没有国有资本经营预算拨款收支,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。元谋县新华乡卫生院2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。元谋县新华乡卫生院2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
元谋县新华乡卫生院2024年度收入合计3915406.68元。其中:财政拨款收入2300232.94元,占总收入的58.75%;无上级补助收入;事业收入1615173.74元(含教育收费0.00元),占总收入的41.25%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少137347.11元,下降3.39%。其中:财政拨款收入增加37377.12元,增长1.65%;无上级补助收入;事业收入减少174724.23元,下降9.76%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。财政拨款收入增加主要原因是:项目工作量增加,财政拨款的项目经费增加;事业收入减少的主要原因是:本年度该乡镇外出务工人员增加,就诊人次减少。
元谋县新华乡卫生院2024年度支出合计3915643.84元。其中:基本支出3074950.84元,占总支出的78.53%;项目支出840693.00元,占总支出的21.47%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少503919.76元,下降11.40%。其中:基本支出减少545192.52元,下降15.06%;项目支出增加41272.76元,增长5.16%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是:人员经费减少;项目支出减少主要原因是:项目工作量减少;相应开支减少。
2024年度用于保障元谋县新华乡卫生院机构正常运转的日常支出3074950.84元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1459539.94元,占基本支出的47.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1615410.90元,占基本支出的52.53%。
2024年度用于保障元谋县新华乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出840693.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.基本公共卫生服务项目支出584000.00元,用于向辖区内居民提供免费基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化;占项目支出的69.47%。
2.基药补助项目支出189293.00元,用于保障单位实施基本药物制度零差率销售后的正常运转支出;占项目支出的22.51%。
3.重大公共卫生服务项目支出67400.00元,用于辖区内重大传染病监测、随访管理,疫情防控工作;占项目支出的8.02%。
元谋县新华乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2300232.94元,占本年支出合计的58.74%。与上年相比减少54734.12元,下降2.32%,完成年初预算的145.47%。
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出216114.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%,完成年初预算的92.92%,主要用于一是单位在职人员养老保险补助支出,二是保障退休人员统筹外补助及退休人员职业年金记实缴费补助支出;造成预决算差异的主要原因是:年内人员编制减少2人,故基本支出的人员经费减少。
9.卫生健康(类)支出1991317.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%,完成年初预算的158.56%,主要用于在职职工工资支出,保障机构正常运转的公用支出;卫生健康项目支出(基本公共卫生、基本药物制度);造成预决算差异的主要原因是:年内人员编制减少2人,故基本支出的人员经费减少;且项目工作量减少,故一般公共预算财政拨款项目支出减少。主要原因是本年度全面开展内部控制工作,倡导厉行节约。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出92801.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的100.00%。主要用于单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无B-sport B体育官方网站此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为B-sport B体育官方网站0.00元,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减的主要原因是年内严格按照预算执行。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是年内严格按照预算执行。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
元谋县新华乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是元谋县新华乡卫生院为事业单位,按照部门决算填报口径,本单位不在机关运行经费统计范围内。
截至2024年末,元谋县新华乡卫生院资产总额2746621.38元,其中,流动资产835407.71元,固定资产1911213.67元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少247530.19元,其中固定资产增加40990.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
2024年度,部门政府采购支出总额40990.00元,其中:政府采购货物支出40990.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40990.00元,其中:授予小微企业合同金额40990.00元。
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外形成的项目支出。
附件【3.元谋县新华乡卫生院2024年度部门决算公开表(公开01-11表)61.xls】
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