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元谋县凉山小学2024年度部门决算—B体育-官方网站

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元谋县凉山小学2024年度部门决算

  1、贯彻执行党和国家教育方针、体育健康教育工作方针政策,推进义务教育优质均衡发展,促进教育公平。

  3、认真贯彻执行党B体育网页版 B体育官网入口的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教育厅颁发的初中思想品德教育大纲,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

  4、严格执行初中教学大纲,保证完成初中教育、教学计划;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为高级中学输送合格的新生。

  5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防和矫治。

  6、有计划、有目的地进行劳动教育,并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备,切实加强学校管理工作。

  我单位共设置2个内设机构,包括:元谋县凉山乡中心完小、元谋县凉山乡中心幼儿园。

  纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即元谋县凉山小学。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

  我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员15人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

  我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

  年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。年末学生105人。年末遗属4人。

  元谋县凉山小学2024年度没有国有资本教育预算拨款收支,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;元谋县凉山小学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

  元谋县凉山小学2024年度收入合计3805335.21元。其中:财政拨款收入3776864.31元,占总收入的99.25%;无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入;其他收入28470.90元,占总收入的0.75%。

  与上年相比,收入合计减少775751.90元,下降16.93%。其中:财政拨款收入减少803166.39元,下降17.54%;其他收入增加27414.49元,增长2595.06%。主要原因是本年教师、学生人数较上年减少,收入同比下降。

  元谋县凉山小学2024年度支出合计3820547.78元。其中:基本支出3289256.38元,占总支出的86.09%;项目支出531291.40元,占总支出的13.91%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

  与上年相比,支出合计减少823838.36元,下降17.74%。其中:基本支出减少737966.70元,下降18.32%;项目支出减少85871.66元,下降13.91%。主要原因是本年教师、学生人数较上年减少,收支出同比下降。

  2024年度用于保障元谋县凉山小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3289256.38元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3242809.02元,占基本支出的98.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46447.36元,占基本支出的1.41%。

  2024年度用于保障元谋县凉山小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出531291.40元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

  1.农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出80700.72元,主要用于为学生提供营养膳食补助,改善农村义务教育学生营养状况。

  2.城乡义务教育公用经费补助支出176870.21元,用于教学业务与管理、水电、培训、日常零星维修等,保障学校教育教学正常运转;

  3.学前教育、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出123573元,用于家庭经济困难学生资助,完成学业,落实控辍保学工作,保障义务教育阶段巩固率;

  4.改善办学条件补助经费支出26714元,用于保障临聘人员工资、保险,保障学校教育教学工作正常运行;

  6.省级彩票专项公益金支持乡村少年宫项目专项资金支出11010元,用于保障支持2011年至2022年乡村学校少年宫项目运转经费,满足更多乡村未成年的精神文化需要,提升未成年人综合素质,进一步提升我省未成年校外活动保障能力,促进乡村学校少年宫建设管理工作;

  7.中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送项目资金,主要用于为学生提供营养膳食补助,改善农村义务教育学生营养状况,满足学生和家长的需要。

  元谋县凉山小学2024年度一般公共预算财政拨款支出3780010.47元,占本年支出合计的98.94%。与上年相比减少860564.96元,下降18.54%,完成年初预算的111.19%。

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  5.教育(类)支出2724081.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.07%,完成年初预算的114.93%;主要用于保障学生补助发放、单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出相关事项支出;造成预决算差异的主要原因:一是预算通常在年初编制,基于上一年度的学生人数和预计的招生计划。但实际招生人数可能因人口流动、片区调整、政策变化(如全面二孩政策后入学高峰)而超出预期,学生增加会导致相关支出超出预算;二是在预算年度中,中央或地方政府可能出台新的教育政策,导致年中必须增加支出,从而导致比年初预算数多。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  8.社会保障和就业(类)支出664205.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.57%,完成年初预算的105.69%。主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及发放单位遗属生活困难补助;造成预决算差异的主要原因是本单位2024年新增一名遗属人员,新增一名退休人员,从而导致比年初预算数多。

  9.卫生健康(类)支出200547.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的97.02%。主要用于保障单位职工医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是职工人员减少,所缴纳医保数额减少,导致未达到年初预算额。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  19.住房保障(类)支出191176.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%,完成年初预算的98.34%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是单位人员减少,所缴纳公积金数额减少,导致与年初预算形成差额。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;。因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,年初无预算安排;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,年初无预算安排;因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出;公务接待费支出决算上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算上年无此项支出。

  2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,年初无预算安排,支出决算上年无此项支出。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出,上年无此项支出;公务用车购置费支出,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出,上年无此项支出;公务接待费支出,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出上年无此项支出。

  3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  元谋县凉山小学2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。我单位是事业单位,按照部门决算填报口径,本单位不在机关运行经费统计范围内。

  截至2024年末,元谋县凉山小学资产总额3691716.97元,其中,流动资产111357.66元,固定资产3580359.31元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无增减。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00 元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

  2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

  (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  二、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外形成的项目支出。